監(jiān)督索引號(hào)53232200336100300000
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
雙柏縣法脿衛(wèi)生院為全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位,是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健 衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理 和衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,其主要職能是:
1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定,社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的基本醫(yī)療服務(wù)、疾病預(yù)防控制、婦幼保健及計(jì)劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督管理、健康扶貧等工作;
3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;
4.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);
6.承辦政府衛(wèi)生計(jì)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門下達(dá)的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:內(nèi)(兒)科、外科、全科醫(yī)療科、五官科、婦產(chǎn)科、中彝醫(yī)館、婦幼保健與計(jì)劃生育科、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院辦公室、黨支部辦公室、財(cái)務(wù)人事科。
所屬單位13個(gè),(經(jīng)費(fèi)納入雙柏縣法脿衛(wèi)生院預(yù)算,不單獨(dú)預(yù)算),分別是:
1.法脿社區(qū)衛(wèi)生室
2.雨龍村衛(wèi)生室
3.古木村衛(wèi)生室
4.折苴村衛(wèi)生室
5.六街村衛(wèi)生室
6.鋪司村衛(wèi)生室
7.爛泥村衛(wèi)生室
8.紅栗村衛(wèi)生室
9.雙壩村衛(wèi)生室
10.石頭村衛(wèi)生室
11.麥地村衛(wèi)生室
12.者柯哨村衛(wèi)生室
13.法甸村衛(wèi)生室
(三)重點(diǎn)工作概述
1.嚴(yán)防死守,嚴(yán)格控制孕產(chǎn)婦和5歲以下兒童死亡;
2.對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生室醫(yī)生加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo),確保國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作提質(zhì)增效;
3.加強(qiáng)宣傳宣教,確保關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)計(jì)劃按質(zhì)按量完成;
4.提高健康管理工作質(zhì)量,做好0-6歲兒童眼保健及視力檢查。貧困地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善項(xiàng)目工作;
5.扎實(shí)開(kāi)展計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目;
6.組織實(shí)施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播認(rèn)證工作;
7.完善婦幼工作績(jī)效考核體系,優(yōu)化質(zhì)量考核評(píng)價(jià)方法,確保婦幼健康工作質(zhì)量持續(xù)提高;
8.規(guī)范婦幼健康信息上報(bào),杜絕數(shù)字不實(shí)。
9.慢性病管理方面,加強(qiáng)管理高血壓患者,完成體檢各項(xiàng)相關(guān)體檢,爭(zhēng)取各慢性病管理率均達(dá)標(biāo)。
10.村衛(wèi)生室進(jìn)行計(jì)劃免疫督導(dǎo),按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃免疫接種。
11.提高孕產(chǎn)婦管理質(zhì)量,高危產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%,做到?jīng)]有危急孕產(chǎn)婦死亡情況發(fā)生。
12.認(rèn)真落實(shí)疑似結(jié)核病人轉(zhuǎn)診制度,提高初篩轉(zhuǎn)診人次,認(rèn)真規(guī)范地管理確診的結(jié)核病患者。
13.每個(gè)季度至少開(kāi)展一次加強(qiáng)傳染病報(bào)告管理知識(shí)的培訓(xùn),提高傳染病報(bào)告管理質(zhì)量,切實(shí)杜絕門診日志和住院登記不規(guī)范及缺漏項(xiàng)問(wèn)題;衛(wèi)生院加強(qiáng)門診登記的常規(guī)督導(dǎo)、檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題,切實(shí)加強(qiáng)痕跡資料管理;加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)學(xué)校的傳染病督導(dǎo)監(jiān)測(cè)工作,提高情敏感性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)按規(guī)范處置上報(bào)。
14.加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù),進(jìn)一步提高衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)水平,加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)、疾病預(yù)防控制、婦幼保健及計(jì)劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督管理等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年10月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制19人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制19人。在職實(shí)有19人,其中: 財(cái)政全額保障16人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中: 離休0人,退休 4人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年部門財(cái)務(wù)總收入 8145316.84元,其中:一般公共預(yù)算3699042.76元;政府性基金0元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元;財(cái)政專戶管理資金收入0元;事業(yè)收入4210000元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元;上級(jí)補(bǔ)助收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入108524.03元。
與上年對(duì)比:財(cái)務(wù)總收入增加669371.38元,增加8.95%,其中:一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算增加523097.30元,增長(zhǎng)14.14%,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)提基數(shù)增加和職工正常增資,工資福利支出增加740847.35元,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加;其他收入減少127750.05元,減少54.07%,減少的主要原因是2025年雙柏縣法脿衛(wèi)生院其他收入預(yù)算資金為108524.03元,導(dǎo)致2024年其他收入較2024年減少127750.05元,事業(yè)收入減少90000.00元,減少2.09%,減少的主要原因是2025年雙柏縣法脿衛(wèi)生院根據(jù)2024年收入情況,適當(dāng)調(diào)整2025年事業(yè)收入,確保事業(yè)收入接近衛(wèi)生院實(shí)際收入。政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入與上年相比均無(wú)變化,原因本年及上年政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入均為“0”。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入3699042.76元。其中:本年收入3699042.76元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3699042.76元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比:部門財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)523097.30元,增長(zhǎng)16.47%,增加主要原因:事業(yè)人員正常升薪晉級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加,社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高以及伴供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算增加;其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年0元對(duì)比,無(wú)增減變化;本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加523097.30元,增長(zhǎng)16.47%,增加主要原因:一是事業(yè)人員正常升薪晉級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加,社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高以及伴供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收入與上年0元對(duì)比,無(wú)增減變化,原因本年及上年政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算均為“0”。
四、預(yù)算單位支出情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算總支出8145316.84元。財(cái)政撥款安排支出 3699042.76元,其中:基本支出3650542.76元,與上年3,128,145.46元對(duì)比,增加522397.30元,增長(zhǎng)16.69%,主要原因是本年度各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)提基數(shù)增加及人員正常增資;項(xiàng)目支出48500.00元,與上年47,800.00元對(duì)比,減少700.00元,主要原因是2025年衛(wèi)健局統(tǒng)籌全縣公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,適當(dāng)調(diào)整各醫(yī)療單位公共衛(wèi)生縣級(jí)補(bǔ)助資金的分配。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款安排支出3699042.76元,支出按功能科目分類如下:
1.2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休:85680.00元,主要用于衛(wèi)生院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資的發(fā)放和慰問(wèn)金發(fā)放。
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:396369.60元,主要用于衛(wèi)生院事業(yè)人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。
3.2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出死-撫恤-死亡撫恤:26793.00元,主要用于發(fā)放衛(wèi)生院3人遺屬補(bǔ)助。
4.2100302 衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:2661207.57元,主要用于衛(wèi)生院事業(yè)人員工資發(fā)放。
5.2100408 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù):48500.00元,主要用于承擔(dān)基本公共衛(wèi)生十二項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
6.2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療:165825.90元,主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
7.2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:84277.49元,主要用于繳納衛(wèi)生院的基公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
8.2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:9288.00元,主要用于繳納單位在職人員職工大病保險(xiǎn)。
9. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:221101.20元,主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員住房公積金。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出3650542.76元。
基本支出3650542.76元,其中:30101基本工資:834408.00元,30102 津貼補(bǔ)貼:264000.00元,30107 績(jī)效工資:1312302.00元,30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):396369.60元,30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):165825.90元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):84277.49元,30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi):22185.57元,30113 住房公積金:221101.20元,30302退休費(fèi)84480.00元,30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1200.00元,30305生活補(bǔ)助264393.00元。
項(xiàng)目支出48500.00元,其中:30201辦公費(fèi):48500.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
(根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額143000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算115000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元,較上年0元相比,增加0元,增長(zhǎng)0%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年0元相比,增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次;與上年對(duì)比無(wú)變化,原因是:本年和上年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算均為0元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年0元相比增加0元,增長(zhǎng)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次,與上年對(duì)比,無(wú)變化,原因是:本年和上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0元。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年0元相比,增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年0元相比,增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年0元相比,增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛(公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用單位事業(yè)收入保障),與上年對(duì)比,無(wú)變化,原因是:本年及上年因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
雙柏縣法脿衛(wèi)生院無(wú)財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.部門預(yù)算:指由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成。
2.一般公共預(yù)算收入:是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
3.基本支出:指一個(gè)單位人員工資、社會(huì)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行所需的基本經(jīng)費(fèi) ;
4.項(xiàng)目支出:除人員工資、社會(huì)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)以外的其他支出;
5.商品和服務(wù)支出:是指根據(jù)政府收支分類改革后的支出按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分,具體指單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出(不包括基本建設(shè)、固定資產(chǎn)等投資支出)。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
8.獎(jiǎng)金:指公務(wù)員、參公管理的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工人第十三個(gè)月工資。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
雙柏縣法脿衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化,主要原因是:本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,雙柏縣法脿衛(wèi)生院資產(chǎn)總額(原值,下同)8714250.45元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)4707609.98元,固定資產(chǎn)3944000.47元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程62640.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加982032.65元,增加的主要原因:一是醫(yī)療收入增加,流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金未形成支出;二是本年衛(wèi)生院開(kāi)展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備一批和上級(jí)劃撥了部分資產(chǎn)80899.46元,導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2025年1月上報(bào)的資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53232200336100300111